Dados do pagamento de número 02040003


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 35.120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 35.120,00 11679 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1053086

Dados do empenho de número 26030009
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L.W VERISSIMO SOUSA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230330001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE AIUABA-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030009 26 de março de 2024 Empenho Realizado 15.400,00
27030009 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.400,00
17040016 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.400,00