Dados do pagamento de número 17040014


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 7.355,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.355,68 18205 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 26030015
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PNEUS CANTEIRO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230323001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0176 - Assistencia Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030015 26 de março de 2024 Empenho Realizado 7.355,68
28030015 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.355,68
17040014 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.355,68