Dados do pagamento de número 03040022


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 172,06 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 172,06 40302 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 76724

Dados do empenho de número 02040001
  • Empenho feito em 02/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E M SOUSA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230525001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02040001 2 de abril de 2024 Empenho Realizado 172,06
02040013 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 172,06
03040022 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 172,06