Dados do pagamento de número 18040011


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 219,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 219,00 10928 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012037

Dados do empenho de número 01030073
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: LUIZ EUDO DE S OUSA AGUA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230612001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação-FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Funcionamento e Manutencao das Atividade s da Sec. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADICIONADA E VASILHAMES DESTINADOS A DEMANDA DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030073 1 de março de 2024 Empenho Realizado 3.920,00
17040007 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 219,00
17040006 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 272,50
17040005 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 309,00
18040011 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 219,00
18040010 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 272,50
18040009 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 309,00
14050006 14 de maio de 2024 Liquidação Realizado 219,00
16050003 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 219,00