Dados do pagamento de número 23040003


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 1.001,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.001,20 995062 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 19040003
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E M SOUSA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230525001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040003 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.001,20
19040010 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.001,20
23040003 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.001,20