Dados do pagamento de número 23040003


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 1.001,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.001,20 995062 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 01040011
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ASS COMUN DOS TRABALHADORES ST PORTEIRAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Supervisão e Coordenação do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SÍTIO PORTEIRAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040011 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.976,60
24040004 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.976,60
24040004 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.976,60