Dados do pagamento de número 23040009


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 3.274,27 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.274,27 42302 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 3445208

Dados do empenho de número 23040001
  • Empenho feito em 23/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manut. e Funcionamento das Atividades da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutur
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: DESPESAS COM ART, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23040001 23 de abril de 2024 Empenho Realizado 99,64
23040018 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 99,64
23040023 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 99,64