Dados do pagamento de número 30040029


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 1.743,84 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.743,84 18205 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012037

Dados do empenho de número 19040014
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PNEUS CANTEIRO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230323001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação-FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Funcionamento e Manutencao das Atividade s da Sec. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040014 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.743,84
26040021 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.743,84
30040029 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.743,84