Dados do pagamento de número 02040012


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 80,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 80,00 40202 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1053086
Diárias
  • Beneficiado: FRANCISCO DE ASSIS DE MATOS
  • Número da portaria: 02/04.003
  • Data da portaria: 02/04/2024
  • Destino: JUAZEIRO DO NORTE - CE
  • Início 02/04/2024
  • Final 02/04/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 80,00 R$
  • Valor total: 80,00 R$
  • Motivo CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, VIAGEM PARA LEVA ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUNTENÇÃO.

Dados do empenho de número 18040002
  • Empenho feito em 18/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA ROSIMEIR E ARAÚJO VIEIR A GOMES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONCESSSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040002 18 de abril de 2024 Empenho Realizado 600,00
18040015 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 600,00
18040044 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 600,00