Dados do pagamento de número 16050009


  • Data do pagamento 16/05/2024
  • Valor 1.052,63 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.000,00 2672 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02040011
  • Empenho feito em 02/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LUIZ DUARTE GR IMAUTH
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM MOVEL, NO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02040011 2 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.052,63
16050004 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.052,63
16050009 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.052,63