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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20050009


  • Data do pagamento 20/05/2024
  • Valor 735,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 733,79 5706 Banco do Brasil S.A. NOVA OLINDA 4380 1086952

Dados do empenho de número 02010047
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MILFONT & MILF ONT LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.12.04.1'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Educacao
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010047 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 15.000,00
17010011 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 858,80
17010012 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.196,45
05020048 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.125,44
05020047 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 831,39
19020058 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 102,00
19020059 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.622,19
04030011 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.037,44
04030010 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 883,33
13030013 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.196,45
13030014 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 858,80
20030031 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.434,82
20030030 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 634,99
21030011 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.622,19
21030013 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.125,44
21030012 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 102,00
21030052 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 831,39
01040006 1 de abril de 2024 Empenho Anulado 10,61
02040041 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 302,38
02040040 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.300,84
05040045 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.037,44
05040044 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 883,33
17040014 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 735,55
17040013 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.328,49
24040013 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 634,99
24040012 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.434,82
06050024 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 595,28
06050035 6 de maio de 2024 Pagamento Realizado 302,38
06050034 6 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.300,84
20050008 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.328,49
20050009 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 735,55
20050010 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 595,28