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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 24010017


  • Data do pagamento 24/01/2024
  • Valor 16,23 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16,23 0 Banco do Brasil S.A. NOVA OLINDA 4380 1124943

Dados do empenho de número 02010225
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RECEITA FED ERAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manut. das Atividades Gerais da Sec. de Adm. e Financas
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: multas e/ou juros sobre o INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade da Administração Pública domunicípio de Altaneira, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010225 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.000,00
24010016 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 68,85
24010017 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 16,23
24010018 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 46,81
24010019 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 28,86
24010020 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 52,38
24010014 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 68,85
24010015 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 16,23
24010018 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 52,38
24010016 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 46,81
24010017 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 28,86
02020014 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.251,86
02020017 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.251,86
27030026 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 59,88
27030030 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 208,50
27030031 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 256,47
27030032 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 271,50
27030028 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 70,09
27030053 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 271,50
27030052 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 256,47
27030051 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 208,50
27030050 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 182,47
27030049 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 70,09
27030048 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 59,88
27030029 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 182,47
10040023 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 698,39
10040028 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 698,39
03050001 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 787,71
03050001 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 787,71