PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06020025
- Data do pagamento 06/02/2024
- Valor 29.484,12 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 29.484,12 | 20606 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 277126 |
Dados do empenho de número 02010666
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0020 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.045 - Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
- Histórico: Obrigações Patronais de Servidores lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% deste Município para o Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS (Plano Financeiro), durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010666 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
30010293 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 463,88 |
30010294 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.060,03 |
30010292 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.484,12 |
06020026 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 463,88 |
06020027 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.060,03 |
06020025 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.484,12 |
05030050 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.104,20 |
05030047 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 463,88 |
05030045 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.119,13 |
05030037 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 463,88 |
05030036 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.104,20 |
05030019 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.119,13 |
27030362 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.159,41 |
27030361 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 519,21 |
27030360 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.883,35 |
05040058 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 519,21 |
05040057 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.159,41 |
05040056 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.883,35 |
30040420 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 335,35 |
30040419 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 482,32 |
30040418 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.437,39 |