PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050075
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 5.651,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 5.638,34 | 3237 | Caixa Econômica Federal | ARACATI | 7434 | 2207 |
Dados do empenho de número 02020003
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANA PETROLEO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.011-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Trânsito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: Aquisição de combustíveis e derivados do petróleo para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAM. De acordo com o Processo de licitação na modalidade Pregão nº 00.011/2023-SRP e Contrato nº 20240202003.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02020003 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 58.900,00 |
15030033 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.462,79 |
15030034 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.002,86 |
15040053 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.651,90 |
15040052 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.243,75 |
19040116 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.002,86 |
19040117 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.462,79 |
03050076 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.243,75 |
03050075 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.651,90 |