Dados do pagamento de número 25010002


  • Data do pagamento 25/01/2022
  • Valor 22.545,41 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22.545,41 2501 Banco do Brasil S.A. 0121-X ARACATI 0121 230219

Dados do empenho de número 03010019
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: FENIX TRANSPOR TES E SERVIÇOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 007/2018-CMA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aracati
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0042 - Desenvolvimento das Ações Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARACATI EM TEMPO INTEGRAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010019 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 225.454,10
25010002 25 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 22.545,41
25010002 25 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 22.545,41
25020001 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 22.545,41
25020001 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 22.545,41
10030001 10 de março de 2022 Empenho Anulado 180.363,28