Dados do pagamento de número 01020002


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 2.366,03 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.366,03 0 Banco do Brasil S.A. BB 1020 23183

Dados do empenho de número 18010001
  • Empenho feito em 18/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANDRE SILVIO G OMES DOS SANTO S ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Assare
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0111 - Ações do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO A REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18010001 18 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 2.366,03
31010010 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 2.366,03
01020002 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 2.366,03