Dados do pagamento de número 31010019


  • Data do pagamento 31/01/2022
  • Valor 8.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.200,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 1020 23183

Dados do empenho de número 03010019
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: LUCENA ASSESSO RIA EM CONTABI LIDADE LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2021.02.24.1'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Assare
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0111 - Ações do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE, CONFORME PROCESSO LICITARORIO E RESPECTIVO CONTRATO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010019 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 24.600,00
31010016 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 8.200,00
31010019 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 8.200,00
23020001 23 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 8.200,00
25020004 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 8.200,00
24030001 24 de março de 2022 Liquidação Realizado 8.200,00
31030002 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 8.200,00