User

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 17040034


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 159,29 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 159,29 41701 Banco do Brasil S.A. AURORA 1482 22362X

Dados do empenho de número 02010266
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEG. S OCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0018 - Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Programa de Valorização do Magistério - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
  • Histórico: AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE ÁURORA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010266 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000.000,00
31010059 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 56,27
31010062 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 76.385,32
31010061 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.664,14
31010060 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 186,92
19020061 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.664,14
19020060 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 186,92
19020059 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 56,27
19020062 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 76.385,32
29020108 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 121,03
29020107 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 115,02
29020106 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 135,64
29020105 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16.309,45
29020104 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 92.580,32
20030009 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 121,03
20030007 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 135,64
20030005 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 92.580,32
20030006 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.309,45
20030008 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 115,02
29030003 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 107,58
29030011 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 106.251,34
29030008 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.690,86
29030006 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 159,29
17040035 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.690,86
17040036 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 106.251,34
17040033 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 107,58
17040034 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 159,29