Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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19/04/2024 | 19040001 | 01030140 018 - Sec. de Planejamento, Administração e Finanças serviços a serem prestados no apoio a gestao da secretaria municipal de administração e finanças em atendimento de atividades administrativas continuadas e inadiaveis desta secretaria. |
19040001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.481.463-XX TAVILA DA CUNH A FONTENELE |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040011 | 02010093 007 - Secretaria Municipal de Saude serviços especializados a serem prestados na realizaçao dos procedimento do SIOPS - Sistema de Informaçoes sobre orçamentos publicos em saude, como instrumento de planejamento, gestao e controle social do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme especificaçoes constantes no termo de referencia, referente ao Contrato n. 20210174 e Tomada de Preços n. 2021.04.19.01TP, junto a manutençao e funcionamento da secretaria de saude, referente ao 4º termo aditivo ao contrato. |
18040011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.587/0001-XX HIPOLITO INDIO GUIMARAES NET O-ME |
Tomada de preço | Realizado | 2.100,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040010 | 02010092 006 - Secretaria Municipal de Educação serviços especializados a serem prestados na realizaçao dos procedimento do SIOPE - Sistema de Informaçoes sobre orçamentos publicos em Educaçao, atraves do sistema eletronico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao - FNDE, instituido para coleta, processamento, disseminaçao e acesso publico as informaçoes aos orçamentos da educaçao, uniao e estados, conforme especificaçoes constantes no termo de referencia, referente ao Contrato n. 20210173 e Tomada de Preços n. 2021.04.19.01T |
18040010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.587/0001-XX HIPOLITO INDIO GUIMARAES NET O-ME |
Tomada de preço | Realizado | 2.100,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040009 | 01030022 018 - Sec. de Planejamento, Administração e Finanças serviços especializados a serem prestados na realizaçao dos procedimento do SIOPE - Sistema de Informaçoes sobre orçamentos publicos em Educaçao, atraves do sistema eletronico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao - FNDE, instituido para coleta, processamento, disseminaçao e acesso publico as informaçoes aos orçamentos da educaçao, uniao e estados, conforme especificaçoes constantes no termo de referencia, referente ao Contrato n. 20210173 e Tomada de Preços n. 2021.0 |
18040009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.587/0001-XX HIPOLITO INDIO GUIMARAES NET O-ME |
Tomada de preço | Realizado | 8.100,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040008 | 01040023 020 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos serviços a serem prestados na recuperação do trecho de estrada danificado pelas fortes chuvas, na estrada do sertão, através da secretaria de infra estrutura, conforme relatório em anexo. |
18040008 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.827.433-XX MARCUS ANTONIO DE ARAUJO |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.650,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040007 | 01030138 007 - Secretaria Municipal de Saude serviços a serem prestados na lavagem a jato dos veiculos: ambulancias Semi-UTI de Placa RSE-OG79(03 lavagens-80,00), ambulancia de Placa PNA 0290 (03 lavagens - 50,00), ambulancia de Placa SBN 6F80(02 lavagens de 50,00),ambulancia de Placa: POU 0290(02 lavagens-80,00) e ambulancia, Placa: POR 4599(03 lavagem de 50,00), vinculados junto a atençao especializada em saude deste município, dos serviços ofertados aos veículos citados, para manter a limpeza e conservação, junto a manutençao das ativi |
18040007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.872/0001-XX ANDRO ALVES DO S REIS |
Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040006 | 02040009 012 - Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB serviços de borracharia a serem prestados com lavagens e limpeza geral(interna e externa) dos onibus escolares: de placas OSL 6404 (R$ 150,00), OSV 1156 (R$ 150,00), NVB 1459(R$ 150,00), SAP 1D28 (R$ 100,00), OSR 3056(R$ 200,00) e NVA 9549 (R$ 100,00), afim de manter a higiene e conservaçao dos veiculos do transporte escolar, no periodo de 05 à 02/Abril/2024, junto ao ensino fundamental. |
18040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.872/0001-XX ANDRO ALVES DO S REIS |
Outros/não se aplica | Realizado | 850,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040005 | 10040014 020 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos seleçao de registro de preços para futura e eventual aquisiçao de gas liquefeito de petroleo (GLP), agua mineral e agua adicionada de sais e vasilhames destinados a manutençao das atividades da secretaria de infraestrutura, conforme Contrato n. 20240107 e Pregao n. 2023.11.30.01PP. |
18040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.806/0001-XX KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E |
Pregão | Realizado | 390,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040004 | 10040013 020 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos seleçao de registro de preços para futura e eventual aquisiçao de gas liquefeito de petroleo (GLP), agua mineral e agua adicionada de sais e vasilhames destinados a manutençao das atividades da secretaria de infraestrutura, conforme Contrato n. 20240107 e Pregao n. 2023.11.30.01PP. |
18040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.806/0001-XX KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E |
Pregão | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040003 | 12040002 007 - Secretaria Municipal de Saude aquisiçao de cilindros de oxigenio e recarga de gas de oxigencio medicinal, destinados a manutençao das atividades da atençao especializada em saude, de acordo com as quantidades constantes no Anexo I(Termo de referencia) do Edital, Conforme Contrato n. 20240007 e Pregao n. 2023.12.08.01PP. |
18040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.672/0001-XX TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A UTOMOTIVOS LTD A-EPP |
Pregão | Realizado | 2.980,00 | visibility Detalhes |
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