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Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03040028


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 128,01 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 236,69 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0396 92010
N/A Débito 128,07 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0396 92010
N/A Débito 128,01 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0396 92010
N/A Débito 240,96 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0396 92010
N/A Débito 128,01 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0396 92010
N/A Débito 240,96 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0396 92010

Dados do empenho de número 02010033
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA DE A GUA E ESGOTO D O CEARA - CAGE CE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: serviços a serem prestados no consumo de agua dos imoveis e predios publicos vinculados junto a manutençao das atividades da atençao primaria a saude.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010141 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 217,32
02010033 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 60.000,00
10010007 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.233,39
11010037 11 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 217,32
15010002 15 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 107,38
24010018 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 770,07
09020014 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 107,38
15020017 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.203,28
22020013 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.203,28
23020004 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 231,06
01030009 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 463,32
06030025 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 231,06
11030009 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.102,70
12030013 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 202,97
03040029 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 240,96
03040031 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 240,96
03040030 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,01
03040028 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,01
03040027 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 128,07
03040026 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 236,69
10040020 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 921,51
12040017 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 202,97
23040007 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.091,16
24040007 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 72,20