Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 18/04/2024  doneData menor ou igual a 18/05/2024  doneCredor: COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 65.955,65
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
24/04/2024 24030005
013 - Secretaria Municipal de Educacao

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X55.669/0001-XX
COLINAS CONSTR UÇÕES TRANSPOR TES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pregão Realizado 25.955,65 visibility Detalhes
10/05/2024 24030005
013 - Secretaria Municipal de Educacao

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X55.669/0001-XX
COLINAS CONSTR UÇÕES TRANSPOR TES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Pregão Realizado 40.000,00 visibility Detalhes

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