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Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 15040039


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 1.292,13 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.292,13 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 228613

Dados do empenho de número 02010029
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: taxas/tarifas que serão cobradas pelo fornecimento de energia elétrica, do prédio sede e demais órgãos, mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010029 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 125.000,00
08010001 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.624,40
15010001 15 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40.316,43
25010008 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.292,20
25010009 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.139,57
31010005 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 138,81
31010003 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.574,91
31010004 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 179,17
05020004 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.624,40
05020003 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.139,57
07020002 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 327,74
19020005 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.064,14
22020059 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40.215,43
23020010 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.292,13
29020012 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.654,56
01030015 1 de março de 2024 Empenho Anulado 1.713,72
01030057 1 de março de 2024 Liquidaçao Anulado 1.574,91
01030058 1 de março de 2024 Liquidaçao Anulado 138,81
01030052 1 de março de 2024 Liquidaçao Anulado 179,17
12030022 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.292,20
12030018 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 327,74
12030019 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 40.316,43
14030008 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 663,93
05040007 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.012,77
05040072 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.795,24
15040042 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.064,14
15040039 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.292,13
15040102 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 663,93
15040101 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.012,77
19040007 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40.215,43
30040027 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.795,24
17050030 17 de maio de 2024 Liquidação Realizado 837,24