Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030035
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 6.032,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 6.032,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 29117X |
Dados do empenho de número 02010087
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ACONTABIL CONT ABILIDADE E SE RVIÇOS S/S EPP
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.03.13.001'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: contratação de empresa especializada em serviços de assessoria e consultoria contábil, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 1º aditivo ao contrato resultante do processo de licitação, na modalidade de Inexigibilidade de nº 2023.03.13.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações posteriores
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010087 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 43.848,00 |
06020001 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.308,00 |
06030024 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.308,00 |
12030023 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.308,00 |
26030055 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.308,00 |
09040010 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.308,00 |
24040006 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.308,00 |