Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030039
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 4.060,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.060,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 304050 |
Dados do empenho de número 02010093
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: WHARLES ANTONI O FERREIRA PAI VA DE PAIVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.01.14.003'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: contratação da prestação de serviço para a realização de exames de ultrassonografia, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.01.14.003, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010093 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 95.300,00 |
11010008 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.543,00 |
15010005 | 15 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.543,00 |
01020001 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 38.482,00 |
19020007 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.275,00 |
19020050 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.275,00 |