Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050135
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 7.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.387,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 304050 |
Dados do empenho de número 02010340
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE E SCOLAR EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.12.30.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: locação de veículos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme 2° aditivo ao contrato resutante do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico de nº2021.12.30.001, em consonânica com a Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010340 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 22.500,00 |
21020012 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
29020034 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
27030011 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
09040051 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
19040038 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
10050135 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |