Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050056
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.076,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.073,92 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 291188 |
Dados do empenho de número 02010446
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILH O - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.11.30.001P'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Esporte e Juvent
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para abastecimento dos veículos a serviço da Secretaria de Esporte e Desenvolvimento Econômico, conforme contrato resultante do Pregão Presencial de Nº 2023.11.30.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010446 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
19020041 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.882,54 |
11030014 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.882,54 |
14030042 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.903,70 |
21030016 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.903,70 |
12040041 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.076,50 |
02050003 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 3.137,26 |
10050056 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.076,50 |