Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050108
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 291188 |
Dados do empenho de número 02010541
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOCIAÇÃO CUL TURAL, FOLCLÓR ICA E DESPORTI VA DE CAPOEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Esporte e Juvent
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: repasse financeiro, destinado à Associação de Capoeira, como apoio à prática desportiva, cultural e folclórica de Capoeira Giganauê, conforme 1º aditivo ao Convênio nº001/2023, devidamente fundamentado no artigo 116 da Lei nº8.666/96 e na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010541 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
05020053 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
08020058 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
06030046 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
12030015 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
02040009 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
10040050 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
07050002 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
10050108 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |