Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040009
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 80.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 62.310,71 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
N/A | Débito | 80.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
N/A | Débito | 200.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
N/A | Débito | 100.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 228613 |
Dados do empenho de número 02010566
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO PRAX IS DE EDUCAÇÃO , CULTURA E AÇ ÃO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '006/2020'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Execução do Programa de Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: a contratação do serviço de operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Programa Saúde da Família, Centro de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Especialidades Odontológicas, Junto a Atenção Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme 8º aditivo ao contrato de nº 006/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010566 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500.000,00 |
09020146 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 480.000,00 |
09020004 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 480.000,00 |
06030034 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 577.689,29 |
09040025 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 442.310,71 |
11040019 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 62.310,71 |
12040009 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.000,00 |
16040042 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200.000,00 |
10050125 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |