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Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03050074


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 46.032,73 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 36.915,78 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050

Dados do empenho de número 02010785
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSER VAÇÃO E SERV. PÚBLICOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Conservação e Serviços Públicos.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: vencimentos e outras vantagens dos servidores , lotados na Secretaria de conservação e serviços públicos, durante o corrente exercicio financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010785 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 400.000,00
26010078 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 46.315,13
26010080 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 33.384,37
01020018 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 46.315,13
01020016 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 33.384,37
28020011 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 46.874,38
28020007 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 36.127,90
05030073 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 36.127,90
05030071 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 46.874,38
27030088 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 46.032,73
27030089 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 38.951,90
01040078 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 38.951,90
01040074 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 46.032,73
26040052 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 46.032,73
26040054 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41.535,88
03050074 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 46.032,73
03050077 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 41.535,88