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Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 27030129


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 48.441,24 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 35.551,06 0 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0745 0745 6240232

Dados do empenho de número 02010804
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-CAPS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: vencimentos e outras vantagens de servidores lotados no Centros de Apoio Psicossocial(CAPS I e CAPS AD), durante o corrente exercicio financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010804 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
26010099 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
26010100 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 47.029,24
31010031 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00
31010028 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 47.029,24
28020071 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
28020068 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 48.441,24
05030144 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00
05030048 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 48.441,24
27030113 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 48.441,24
27030121 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.236,00
27030129 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 48.441,24
27030117 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.236,00