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Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 24040062


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 71.349,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 132.321,25 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050
N/A Débito 80.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050
N/A Débito 70.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050
N/A Débito 50.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050
N/A Débito 50.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050
N/A Débito 50.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0396 0396 304050

Dados do empenho de número 01020081
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: URBANA LIMPEZA CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Concorrência'
  • Número da licitação: '2023.11.08.001'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Conserv. e Serv. Públicos
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
  • Programa de governo: 1503 - Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana
  • Projeto / Atividade: 2.081 - Coleta Domiciliar e Urbana
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: serviços a serem prestados na coleta,transporte de lixo domiciliar, comercial, varrição, capina manual de vias públicas, pintura de meio-fio e podação de árvores, na sede e ditritos no município, conforme processo licitatório modalidade concorrência pública nº2023.11.08.001.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020081 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 4.477.476,97
13030011 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 163.859,84
13030011 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 485.209,04
27030038 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 80.000,00
10040102 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 312.752,78
10040011 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 578.192,82
12040007 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 70.000,00
24040062 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 71.349,20
02050006 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 50.000,00
08050031 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 50.000,00
10050002 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 534.081,30
10050079 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 410.631,72
20050070 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 59.440,04
23050007 23 de maio de 2024 Pagamento Realizado 86.000,00
10060079 10 de junho de 2024 Pagamento Realizado 120.000,00
10060095 10 de junho de 2024 Pagamento Realizado 219.454,02
10060010 10 de junho de 2024 Liquidação Realizado 564.282,45