Dados do pagamento de número 10040029


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 9.260,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.556,06 41001 Banco do Brasil S.A. BANCO BRASIL 3960 111025X

Dados do empenho de número 01030204
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0009 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Remuneração de pessoal lotado na Rede de Atenção Básica vinculada à Secretaria de Saúde deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030204 1 de março de 2024 Empenho Realizado 9.260,00
28030195 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.260,00
10040029 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.260,00