Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050018
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 135,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 135,00 | 50902 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 491039 |
Dados do empenho de número 02010238
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ESCO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.06.07/2020PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Proteção Social de Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de Empresa visando à Prestação de Serviço de fornecimento de Internet através de Fibra Óptica, onde o mesmo seja Síncrono, dedicado à Internet, junto ao CREAS da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cascavel - Ceará, conforme licitação nº 01.06.07/2020PE e Contrato nº 2020.08.07.12 (20200415)
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010238 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 540,00 |
05020039 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,00 |
04030065 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,00 |
11030008 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,00 |
14030053 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,00 |
01040032 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,00 |
05040011 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,00 |
06050015 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,00 |
09050018 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,00 |