User

Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 09050018


  • Data do pagamento 09/05/2024
  • Valor 135,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 135,00 50902 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1039 1039 491039

Dados do empenho de número 02010238
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ESCO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '01.06.07/2020PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0011 - Gestão do SUAS
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Proteção Social de Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: contratação de Empresa visando à Prestação de Serviço de fornecimento de Internet através de Fibra Óptica, onde o mesmo seja Síncrono, dedicado à Internet, junto ao CREAS da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cascavel - Ceará, conforme licitação nº 01.06.07/2020PE e Contrato nº 2020.08.07.12 (20200415)

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010238 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 540,00
05020039 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 135,00
04030065 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 135,00
11030008 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 135,00
14030053 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 135,00
01040032 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 135,00
05040011 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 135,00
06050015 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 135,00
09050018 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 135,00