Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050045
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.000,00 | 125693 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1039 | 1039 | 166413 |
Dados do empenho de número 01020057
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONSULT ASSESS ORIA E CONSULT ORIA EMPRESARI AL EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '01.10.10/2019TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: contratação de empresa para a prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria na área de Administração e Planejamento, destinados a atender as demandas de formalizações de convênios e prestações de contas, junto a Secretaria de Saúde de Cascavel/CE., conforme Processo licitatório nº01.10.10/2019-TP e Termos de Aditivo ao Contrato nº 2019.11.22.2 (20190580)
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020057 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.000,00 |
12030019 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
21030056 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
08040010 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
17040080 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
06050007 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
09050045 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |