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Prefeitura Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 28030063


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.348,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.348,18 5253260 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 1958 1958 6240225

Dados do empenho de número 01030118
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ECLIPSE SERVIÇ OS & LOCAÇÕES EIRELI - ME
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '019/2022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0006 - Saúde e Atenção de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: contratação de Empresa para prestação de Serviços de locação de Veículos, a serem utilizados na Gestão dos Serviços de Atenção Primaria - SAP, vinculados à Secretaria de Saúde do Município de Cascavel/CE., conforme Processo de Carona 019/2022 e Contrato 2022.08.17.01 (20220428)

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030118 1 de março de 2024 Empenho Realizado 10.566,66
22030034 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.566,66
10040004 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.566,66