Dados do pagamento de número 24010003


  • Data do pagamento 24/01/2022
  • Valor 3.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.200,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
Diárias
  • Beneficiado: SEBASTIÃO DE CASTRO UCHÔA
  • Número da portaria: 012/2021
  • Data da portaria: 21/01/2022
  • Destino: NATAL - RN
  • Início 24/01/2022
  • Final 27/01/2022
  • Quantidade 4,00
  • Valor unitário: 800,00 R$
  • Valor total: 3.200,00 R$
  • Motivo concessão de diária ao vereador Sebastião de Castro Uchôa, para ir à Natal-RN, nos dias 24, 25, 26 e 27 de janeiro de 2022, para participar do 63º FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, a ser realizado no Salão de Convenções do Hotel Gran Tulip, Ponta Negra, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria 012/2022 sob responsabilidade da Câmara Municipal de Cascavel-CE.

Dados do empenho de número 21010003
  • Empenho feito em 21/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SEBASTIÃO DE C ASTRO UCHÔA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Cascavel
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestão do Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Funcionamento do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: concessão de diária ao vereador Sebastião de Castro Uchôa, para ir à Natal-RN, nos dias 24, 25, 26 e 27 de janeiro de 2022, para participar do 63º FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, a ser realizado no Salão de Convenções do Hotel Gran Tulip, Ponta Negra, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria 012/2022; sob responsabilidade da Câmara Municipal de Cascavel-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21010003 21 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 3.200,00
21010003 21 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 3.200,00
24010003 24 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.200,00