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Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 17040012


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 10.620,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 10.620,40 701 Banco do Brasil S.A. CAUCAIA 9628 27058X

Dados do empenho de número 02010029
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL FGTS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
  • Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
  • Histórico: contribuição patronal para o FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO dos servidores lotados no Centro de Especialidades Medicas - CEO de São Gonçalo do Amarante, mantido pelo Consórcio Público de Saúde InterFederativo do Vale do Curu - CISVALE, durante o exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010029 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 120.000,00
05010005 5 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 9.208,20
05010004 5 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.208,20
09010006 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.022,10
09010009 9 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.022,10
09010008 9 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.122,10
09010005 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.122,10
06020006 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.208,20
06020004 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.208,20
06030009 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.620,40
06030007 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.620,40
17040012 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.620,40
17040006 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.620,40
09050002 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 398,12
09050003 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 14.045,69
09050007 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 14.045,69
09050006 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 398,12
09050005 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 185,25
09050001 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 185,25