User

Prefeitura Municipal de Cedro ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE

Dados do pagamento de número 31010162


  • Data do pagamento 31/01/2022
  • Valor 20.977,12 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.689,09 0 Caixa Econômica Federal CEF 1960 6241001

Dados do empenho de número 03010167
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FMS ( A TENÇÃO BÁSICA)
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0025 - Gestao da Atencao Basica
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: com vencimentos com pessoal civil contratado lotado no programa da atenção básica junto a secretaria municipal de saúde deste municipio,durante o corrente exercicio financeiro-

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010167 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 300.000,00
31010162 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 20.977,12
31010082 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 55.780,62
31010081 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 20.977,12
31010163 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 55.780,62
25020078 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 22.488,14
25020162 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 101.063,89
25020161 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 2.482,79
25020081 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 103.546,68
25020156 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 22.488,14
31030042 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 76.773,57
31030080 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 76.773,57
31030054 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 20.433,87
31030029 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 20.433,87