Prefeitura Municipal de Cedro ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 22040019
- Data do pagamento 22/04/2022
- Valor 23.721,40 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 20.120,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1293 | 162868 |
Dados do empenho de número 03010179
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: A.I.L CONSTRUT ORA LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1907.01/2021-05'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 362 - Ensino Médio
- Programa de governo: 0043 - Investimentos na Educacao Municipal
- Projeto / Atividade: 1.003 - Construção, Ampliação e Reforma de Vias e Lagradouros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010179 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
18020012 | 18 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 76.278,60 |
21020024 | 21 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 76.278,60 |
20040024 | 20 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 23.721,40 |
22040019 | 22 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 23.721,40 |