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Câmara Municipal de Chaval ( 02/01/2019 a 29/12/2022 ) - CE

Dados do pagamento de número 20070001


  • Data do pagamento 20/07/2022
  • Valor 309,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 309,94 72003 Banco do Brasil S.A. CÂMARA CHAVAL 3971 129305

Dados do empenho de número 03010002
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL/COELCE - COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chaval
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento das Ações Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010002 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 4.500,00
20010005 20 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 343,33
24010005 24 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 343,33
17020002 17 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 348,35
24020001 24 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 348,35
21030003 21 de março de 2022 Pagamento Realizado 507,34
21030001 21 de março de 2022 Liquidação Realizado 507,34
20040005 20 de abril de 2022 Liquidação Realizado 486,52
20040007 20 de abril de 2022 Pagamento Realizado 486,52
20050008 20 de maio de 2022 Pagamento Realizado 515,99
20050005 20 de maio de 2022 Liquidação Realizado 515,99
21060001 21 de junho de 2022 Liquidação Realizado 423,29
21060008 21 de junho de 2022 Pagamento Realizado 423,29
20070001 20 de julho de 2022 Pagamento Realizado 309,94
20070005 20 de julho de 2022 Liquidação Realizado 309,94
22080001 22 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 405,08
22080001 22 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 405,08
21090002 21 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 447,20
22090004 22 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 447,20
20100012 20 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 472,76
31100001 31 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 472,76
01110008 1 de novembro de 2022 Empenho Anulado 240,20