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Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 12040010



  • Data da liquidação: 12/04/2024
  • Valor: 17.419,00 R$
  • Nota fiscal: 123
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 11/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CD VIRGEM PCT COM 50 UND 3,00 PACOTE 246,00
DVD-R PCT COM 50 UND 4,00 PACOTE 496,00
MOUSE COM ENTRADA USB 14,00 UNIDADE 770,00
PEN DRIVE 16 GB. 13,00 UNIDADE 507,00
TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA EPSON L6191 22,00 LITRO 2.860,00
TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 6,00 LITRO 810,00
TINTA AZUL PARA IMPRESSORA EPSON L6191 22,00 LITRO 2.860,00
TINTA AZUL PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 6,00 LITRO 810,00
TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L6191 22,00 LITRO 2.860,00
TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 6,00 LITRO 810,00
TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L6191 22,00 LITRO 2.860,00
TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416 6,00 LITRO 810,00
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1018 8,00 UNIDADE 720,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.419,00 41202 Banco do Brasil S.A. BB 0241 156515

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