Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 19040010
- Data da liquidação: 19/04/2024
- Valor: 20.317,30 R$
- Nota fiscal: 853
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 19/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240427141930000111550010000008531821871110
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM 1KG | 400,00 | QUILO | 2.644,00 | |
CARNE BOVINA MOÍDA EMBALAGEM 1000G | 50,00 | QUILO | 2.200,00 | |
COLORÍFICO EMBALAGEM 100G | 100,00 | PACOTE | 156,00 | |
COXA E SOBRECOXA. | 200,00 | QUILO | 4.216,00 | |
FLOCOS DE MILHO PRÉ- COZIDOS EMBALAGEM 500G | 200,00 | PACOTE | 590,00 | |
LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM 200G | 400,00 | PACOTE | 4.368,00 | |
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM 400G | 100,00 | PACOTE | 432,00 | |
MARGARINA EMBALAGEM 1000G | 30,00 | UNIDADE | 616,50 | |
ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM PET DE 900ML | 30,00 | GARRAFA | 300,60 | |
OVOS DE GRANJA BRANCOS MÉDIOS EMBALAGEM 30 UND. | 30,00 | BANDEJA | 706,20 | |
PEITO DE FRANGO EMBALAGEM 1KG | 200,00 | QUILO | 4.088,00 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 20.317,30 | 50601 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 596671 |