Dados do pagamento de número 10050023


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 7.060,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.060,00 51001 Banco do Brasil S.A. BB 0241 184454

Dados do empenho de número 03010130
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CAIO CONSTRUÇÕ ES E SERVIÇOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '014/2022-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Agricult. Pec. Pesca e Rec.Hidricos
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pes
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2022.06.27.001 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010130 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 42.360,00
01020019 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.060,00
06020008 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.060,00
01030035 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.060,00
08030021 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.060,00
01040073 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.060,00
10040009 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.060,00
02050038 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 7.060,00
10050023 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 7.060,00
03060041 3 de junho de 2024 Liquidação Realizado 7.060,00