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Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 19040011


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 3.915,14 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.915,14 41904 Banco do Brasil S.A. BB 0241 184454

Dados do empenho de número 05010008
  • Empenho feito em 05/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: J A M OLIVEIRA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Agricult. Pec. Pesca e Rec.Hidricos
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pes
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: contratação de pessoa jurídica para aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura, Pec., Pesca e Recursos Hídricos deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.002 Pregão Eletrônico de N° 02/2023-PE-SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010008 5 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 121.400,00
23010024 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 8.974,19
30010017 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 8.974,19
01020042 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.866,88
01020043 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.705,11
05020010 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.565,13
23020012 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 366,03
27020040 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.705,11
29020083 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20.841,20
07030012 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 20.841,20
15030017 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.565,13
15030015 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 366,03
15030016 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.866,88
01040087 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.178,17
01040088 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.282,54
02040010 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.915,14
19040011 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.915,14
19040012 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.282,54
19040013 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.178,17
03060018 3 de junho de 2024 Liquidação Realizado 1.904,37