Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030060
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 183,56 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 183,56 | 32601 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185353 |
Dados do empenho de número 03010235
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Turismo, Esporte e Juventude
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa referente a Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010235 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
29010081 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 169,44 |
30010079 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,44 |
27020065 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 183,56 |
29020089 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,56 |
22030087 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 183,56 |
26030060 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,56 |
29040035 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 183,56 |
30040004 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,56 |