Dados do pagamento de número 29020023


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 500,00 22904 Banco do Brasil S.A. BB 0241 185310
Diárias
  • Beneficiado: MARCONDES DE HOLANDA JUCA
  • Número da portaria: 0226001/24
  • Data da portaria: 26/02/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 28/02/2024
  • Final 28/02/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 500,00 R$
  • Valor total: 500,00 R$
  • Motivo concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Marcondes de Holanda Jucá - Prefeito Municipal, por viagem à Fortaleza-CE no dia 28 de Fevereiro de 2024, para comparecer à Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE, para tratar de assuntos referente ao município de Choró-Ce. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo Castelão - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 02.26.001/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.

Dados do empenho de número 23020005
  • Empenho feito em 23/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCONDES DE H OLANDA JUCA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Marcondes de Holanda Jucá - Prefeito Municipal, por viagem à Fortaleza-CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para comparecer à Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE, para tratar de assuntos referente ao município de Choró-Ce. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo Castelão - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 02.23.001/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23020005 23 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 500,00
23020010 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 500,00
29020024 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 500,00