Dados do pagamento de número 21030022


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 25.617,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.617,10 88537 Banco do Brasil S.A. BB 0241 156515

Dados do empenho de número 18030006
  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0003 - Educação para Vida
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Aquisição de Alimentação Escolar da Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação Escolar dos Alunos da rede Escolar Pública Ensino Fundamental I e II PNAE - Tempo Integral e Ensino de Jovens e Adultos - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.15.001 - Pregão N° 006-2023-PE-SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030006 18 de março de 2024 Empenho Realizado 5.385,60
21030022 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.385,60
12040028 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.385,60