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Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 22030006


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 500,00 32202 Banco do Brasil S.A. BB 0241 185310
Diárias
  • Beneficiado: MARCONDES DE HOLANDA JUCA
  • Número da portaria: 0318001/24
  • Data da portaria: 18/03/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 20/03/2024
  • Final 20/03/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 500,00 R$
  • Valor total: 500,00 R$
  • Motivo concessão de 01 (uma) diária para o Prefeito Municipal MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ, por viagem à Fortaleza-CE no dia 20 de Março de 2024, para comparecer à Sede da APRECE para tratar sobre a política nacional Aldir Blanc - pnab. Local: Rua Maria Tomásia, 230 - Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 03.18.001/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.

Dados do empenho de número 18030015
  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCONDES DE H OLANDA JUCA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o Prefeito Municipal MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ, por viagem à Fortaleza-CE no dia 20 de Março de 2024, para comparecer à Sede da APRECE para tratar sobre a política nacional Aldir Blanc - pnab. Local: Rua Maria Tomásia, 230 - Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 03.18.001/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030015 18 de março de 2024 Empenho Realizado 500,00
18030008 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 500,00
22030006 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 500,00