Dados do pagamento de número 10040041


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 540,09 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 540,09 41002 Banco do Brasil S.A. BB 0241 114200

Dados do empenho de número 03010331
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Atendimento em Atenção Primária de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: estimativa referente a Hora-Extra, incidente sobre a folha depagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010331 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.000,00
29010150 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 497,73
29010157 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 497,73
09020081 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 497,73
09020082 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 497,73
27020114 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 381,24
27020126 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 582,45
08030085 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 582,45
08030083 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 381,24
22030060 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 921,33
22030068 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 540,09
10040040 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 921,33
10040041 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 540,09