Dados do pagamento de número 10040041


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 540,09 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 540,09 41002 Banco do Brasil S.A. BB 0241 114200

Dados do empenho de número 03010342
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: estimativa referente Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010342 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 150.000,00
29010169 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.897,12
29010187 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.061,52
29010180 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 10.067,56
29010176 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 196,00
09020087 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.067,56
09020086 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 196,00
09020085 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.897,12
09020088 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.061,52
27020159 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.061,52
27020152 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.911,24
27020145 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.081,68
27020162 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 196,00
08030091 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.911,24
08030092 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.061,52
08030090 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.081,68
08030093 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 196,00
22030111 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 196,00
22030134 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.089,76
22030128 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.152,28
22030117 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.939,48
10040046 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.152,28
10040047 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.089,76
10040044 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 196,00
10040045 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.939,48